国产精一区二区_午夜视频99_免费白白视频_中文字幕一区免费

熱門文章> 審計范圍包括哪些內容 >

審計范圍包括哪些內容

36氪企服點評小編
2022-07-26 16:13
1984次閱讀

       審計報告是注冊會計師對財務報表進行審查后,是否在每一個重大會計層面的真實記錄下發布的客觀書面意見材料,主要包括企業財務收支、財務制度實施、企業財務支付文件的真實性和合規性以及審查人員的客觀意見。下面就由小編為您介紹一下審計范圍包括哪些內容。

審計范圍包括哪些內容審計范圍包括哪些內容

審計報告包括以下內容:

1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助審計主管擬訂審計計劃或方案;

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;

3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據,支持審計發現和審計建議,為企業運營提供增長服務;

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作;

5.審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;

6、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見;

7、針對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

8、進行企業保密工作,按規定使用所獲取的財務資料。

        審計服務是由于審計監督的結果,客觀上可以幫助和處理被審計企業,避免錯誤和缺點,提高經濟效益。秉承一審二幫精神,鼓勵和推動企業站在同一起點,開展合理競爭。在這里,審計服務的概念應運而生。以上內容就是小編為您介紹的審計范圍包括哪些內容。

[免責聲明]

文章標題: 審計范圍包括哪些內容

文章內容為網站編輯整理發布,僅供學習與參考,不代表本網站贊同其觀點和對其真實性負責。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時溝通。發送郵件至36dianping@36kr.com,我們會在3個工作日內處理。

消息通知
咨詢入駐
商務合作