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內部審計程序包括哪些步驟

36氪企服點評小編
2021-10-18 23:33
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    在審計準備階段,由內部審計部門按照年度審計項目計劃或審計委員會臨時指定的審計事項組成審計組,制訂審計方案,并將審計通知書發送給被審計單位。接下來,小編就將詳細介紹內部審計程序包括哪些步驟的相關內容,一起來看看吧。

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1.內部審計程序包括哪些步驟

    內審的工作流程如下:

    1.審核立項和授權,立項是指確定內部審核的具體項目;授權,是對已立項項目實施前的授權。

    2.在確定內部審計事項之后,開始審計準備,并制定審計計劃。

    3.初步調查、開展審計座談、實地考察等工作。

    4.基于相關業務數據計算和分析的分析過程和符合性測試。

    5.實質性測試和詳細審查,根據初步評估,采用適當的詳細技術審查。

    6.審計結果和審計建議,對審計數據進行分析和評價,形成審計結論,并提出適當的審計建議。

    7.提供審計報告。

    8.跟蹤審計。

    9.評估審計。

    10.審計檔案的存檔。

    1.啟動審計。內審部根據審計委員會核準的年度工作計劃.由其上級工作安排和規定的審計項目,由審計部主任將項目計劃下達給審計經理。

    2.成立審計小組。審核員任命一位審核員,并由兩人以上的人組成一個審核組,對審核組成員的工作進度、工作質量、審計預算等實施檢查和復核。審核小組成員要服從組長安排,按時.按質.按量完成審核任務,并對各自分工的工作質量負責。

    3.審計組組長帶領審計組了解與被審計單位有關的基本業務情況,收集、研究.掌握相關法規.政策,討論提議在審核組進入被審核組時的項目啟動大綱(目的:內容.時間.參與者.工作協作等)。

    4.制訂審計方案。審核程序由審核部經理組織審核組討論,經審核部經理審核,報審核部審批。審核通過后,作為內審部審核,控制審核組工作質量.進度的主要依據之一。審核計劃的內容要根據實際情況和審核目標的要求確定。特別要包括:被審核單位的構成.審核業務的類型.審核目標.審核范圍.審核方式.計劃工作時間.人員組成及審核部門預算等。

    5.發出審計通知。審核通知書的內容和格式應符合內審部門相關文件的內容和格式規定。審核通知由審計師或其指定的審核員起草,經審核員審核,由審核員出具,由審核組在執行審計三天前向被審核組送達被審核組,并附審核表。以上就是內部審計程序包括哪些步驟的相關內容,感謝您的閱讀。

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